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施工企業會計科目一覽表
       
序號  編號  科   目   名   稱   
    一級科目  二級科目  三級科目
一、資產類       
1  1001    現金   
2  1002    銀行存款   
  100201    人民幣存款 
  100202    外幣存款 
3  1003  #內部銀行存款   
4  1009    其他貨幣資金   
  100901    外埠存款 
  100902    銀行本票 
  100903    銀行匯票 
  100904    信用卡 
  100905    信用證保證金 
  100906    存出投資款 
5  1010  * 內部往來   
6  1011  * 內部單位存款   
7  1101    短期投資   
  110101    股票 
  110102    債券 
  110103    基金 
  110110    其他 
8  1102    短期投資跌價準備   
  110201    股票投資 
  110202    債券投資 
  110203    基金投資 
  110204    其他投資 
9  1111    應收票據   
10  1121    應收股利   
11  1122    應收利息   
12  1131    應收賬款   
  113101    應收工程款 
  113102    應收銷貨款 
13  1132  #備用金  按部門或個人設置 
14  1133    其他應收款   
  113301    應收賠款及罰款 
  113302    應收出租物租金 
  113303    應收墊付款 
  113304    存出保證金 
  113305    預付賬款轉入 
  113310    其他 
15  1141    壞賬準備   
  114101    應收賬款 
  114102    其他應收款 
16  1151    預付賬款   
  115101    預付供貨單位款 
  115102    采購借款 
  115105    其他 
17  1161    應收補貼款   
       
18  1201    物資采購   
  120101    買價 
  120102    運雜費 
  120103    挑選整理費 
  120104    稅金 
  120110    其他 
19  1211    原材料   
  121101    主要材料 
  121102    輔助材料 
  121103    外購半成品 
  121104    其他材料 
20  1221    包裝物   
21  1231    低值易耗品   
  123101    在庫低值易耗品 
  123102    在用低值易耗品 
  123103    低值易耗品攤銷 
22  1232    材料成本差異   
  123201    主要材料 
  123202    輔助材料 
  123203    外購半成品 
  123204    其他材料 
  123205    周轉材料 
  123206    低值易耗品 
23  1233  *周轉材料   
  123301    在庫周轉材料 
  123302    在用周轉材料 
  123303    周轉材料攤銷 
24  1241    自制半成品  按類別或品種設置 
25  1243    庫存商品  按類別或品種設置 
26  1244    商品進銷差價  按類別實物負責人設置 
27  1251    委托加工物資  按加工合同和受托單位設置 
28  1261    委托代銷商品  按受托單位設置 
29  1271    受托代銷商品  按委托單位設置 
30  1281    存貨跌價準備   
  128101    存貨跌價準備 
  128102    合同預計損失準備 
31  1291    分期收款發出商品  按銷售對象設置 
32  1301    待攤費用  按費用項目設置 
33  1401    長期股權投資   
  140101    股票投資 
  140102    其他股權投資 
34  1402    長期債權投資   
  140201    債券投資 
  140202    其他債權投資 
35  1421    長期投資減值準備   
  142101    股權投資 
  142102    債權投資 
36  1431    委托貸款   
  143101    本金 
  143102    利息 
  143103    減值準備 
37  1451  *撥付所屬資金  按所屬單位設置 
38  1501    固定資產   
  150101    房屋及建筑物 
  150102    施工機械 
  150103    運輸設備 
  150104    生產設備 
  150105    試驗設備及儀器 
  150106    其他固定資產 
  150107    非生產用固定資產 
  150108    土地 
39  1502    累計折舊   
40  1505    固定資產減值準備  按類別設置 
41  1506  *臨時設施  按種類或使用部門設置 
42  1507  *臨時設施攤銷   
43  1601    工程物資   
  160101    專用物資 
  160102    專用設備 
  160103    預付大型設備款 
  160104    為生產準備的工具及器具 
  160105    其他 
44  1603    在建工程   
  160301    人工費 
  160302    材料費 
  160303    機械使用費 
  160304    其他直接費 
45  1605    在建工程減值準備  按項目設置 
  160501    按被清理的固定資產設置 
  160502    按被清理的臨設名稱設置 
46  1701    固定資產清理  按類別設置 
47  1702  *臨時設施清理  按類別設置 
48  1801    無形資產  按類別設置 
49  1805    無形資產減值準備  按類別設置 
50  1815    未確認融資費用   
51  19101    長期待攤費用  按類別設置 
52  1911    待處理財產損益   
  191101    待處理流動資產損益 
  191102    待處理固定資產損益 
二、負債類       
53  2101    短期借款  按債權人設置 
54  2105  #內部銀行借款   
55  2111    應付票據   
56  2121    應付賬款   
  212101    應付分包款 
  212102    應付購貨款 
57  2123  *工程結算  按工程施工合同或對象設置 
58  2131    預收賬款   
  213101    預收工程款 
  213102    預收備料款 
  213103    預收銷貨款 
59  2139  *內部單位貸款   
60  2141    代銷商品款  按委托單位設置 
61  2151    應付工資   
  215101    職工工資 
  215102    民工工資 
  215103    趕工節點獎 
  215104    含量工資包干節余 
  215105    其他 
62  2153    應付福利費   
  215301    提取福利費 
  215102    醫療保險費 
  215103    困難補助費 
  215104    工傷醫療費 
  215105    其他 
63  2161    應付股利   
64  2171    應交稅金   
  217101    應交增值稅 
  21710101      進項稅額
  21710102      已交稅金
  21710103      轉出未交增值稅
  21710104      減免稅款
  21710105      銷項稅額
  21710106      出口退稅
  21710107      進項稅額轉出
  21710108      出口抵內銷應納稅額
  21710109      轉出多交增值稅
  217102    未交增值稅 
  217103    應交營業稅 
  217104    應交消費稅 
  217105    應交資源稅 
  217106    應交所得稅 
  217107    應交土地增值稅 
  217108    應交城市維護建設稅 
  217109    應交房產稅 
  217110    應交土地使用稅 
  217111    應交車船使用稅 
  217112    應交個人所得稅 
65  2176    其他應交款   
  217601    教育費附加 
  217602    礦產資源補償費 
  217603    住房公積金 
  217604    房屋修繕費 
66  2181    其他應付款  按類別或單位和個人設置 
67  2191    預提費用   
  219101    租金 
  219102    保險費 
  219103    借款利息 
  219104    固定資產修理費 
68  2201    待轉資產價值   
69  2211    預計負債  按預計項目設置 
70  2301    長期借款  按借款單位設置 
71  2311    應付債券   
  231101    債券面值 
  231102    債券溢價 
  231103    債券折價 
  231104    應及利息 
72  2321    長期應付款  按種類設置 
73  2331    專項應付款  按種類設置 
74  2341    遞延稅款   
三、所有者權益類科目       
75  3101    實收資本(或股本)   
  310101    國家資本 
  310102    集體資本 
  310103    法人資本 
  310104    個人資本 
  210105    外商資本 
76  3103    已歸還投資  按已歸還投資的投資者設置 
77  3111    資本公積   
  311101    資本(股本)溢價 
  311102    接受捐贈非現金資產準備 
  311103    接受現金捐贈 
  311104    股權投資準備 
  311105    撥款轉入 
  311106    外幣資本折算差額 
  311107    其他資本公積 
78  3121    盈余公積   
  312101    法定盈余公積 
  312102    任意盈余公積 
  312103    法定公益金 
  312104    儲備基金 
  312105    企業發展基金 
  312106    利潤歸還投資 
79  3131    本年利潤   
  313101    主營業務收入 
  313102    主營業務成本 
  313103    主營業務稅金及附加 
  313104    其他業務收入 
  313105    其他業務支出 
  313106    營業費用 
  313107    管理費用 
  313108    財務費用 
  313109    投資收益 
  313110    補貼收入 
  313111    營業外收入 
  313112    營業外支出 
  313113    含量工資包干節余 
  313114    所得稅 
  313115    所屬上交 
80  3141    利潤分配   
  314101    其他轉入 
  314102    提取法定盈余公積 
  314103    提取法定公益金 
  314104    提取儲備基金 
  314105    提取企業發展基金 
  314106    提取職工獎勵及福利基金 
  314107    利潤歸還投資 
  314108    應付優先股股利 
  314109    提取任意盈余公積 
  314110    應付普通股股利 
  314111    轉作資本(股本)的普通股股利 
  314115    未分配利潤 
81  3142  *上級撥入資金   
四、成本類科目       
82  4101    生產成本   
  410101    基本生產成本 
  41010101      直接人工費
  41010102      直接材料費
  41010103      機械使用費
  41010104      其他直接費
  41010105      制造費用
  410102    輔助生產成本 
  41010201      直接人工費
  41010202      直接材料費
  41010203      機械使用費
  41010204      其他直接費
  41010205      制造費用
83  4104  *工程施工   
  410401    合同成本 
  41040101      直接人工費
  41040102      直接材料費
  41040103      機械使用費
  41040104      其他直接費
  41040105      間接費用
  41040106      分包費用
  410402    合同毛利 
84  4105    制造費用   
  410501    管理人員工資 
  410502    差旅交通費 
  410503    辦公費 
  410504    折舊修理費 
  410505    物料消耗 
  410506    勞動保護費 
  410507    保險費 
  410510    其他 
85  4106  #間接費用   
  410601    管理人員工資 
  410602    差旅交通費 
  410603    辦公費 
  410604    折舊修理費 
  410605    物料消耗 
  410606    勞動保護費 
  410607    財產保險費 
  410608    工程保修費 
  410609    上交間接費 
  410615    其他 
86  4107    勞務成本  按提供勞務種類設置 
87  4110  *機械作業   
  411001    承包工程 
  41100101      人工費
  41100102      燃料及動力
  41100103      折舊及修理
  41100104      其他直接費
  41100105      間接費用
  411002    機械作業 
  41100201      人工費
  41100202      燃料及動力
  41100203      折舊及修理
  41100204      其他直接費
  41100205      間接費用
五、損益類科目       
88  5101    主營業務收入   
  510101    人工費 
  510102    材料費 
  510103    機械使用費 
  510104    其他直接費 
  510105    間接費用 
  510106    分包費用 
  510107    稅金 
  510108    計劃利潤 
  510110    其他 
89  5102    其他業務收入   
  510201    商品銷售收入 
  510202    作業銷售收入 
  510203    材料銷售收入 
  510204    資產出租收入 
  510205    其他 
90  5201    投資收益  按類別設置 
91  5203    補貼收入  按收入項目設置 
92  5301    營業外收入   
  530101    固定資產盤盈 
  530102    處置固定資產凈收益 
  530103    非貨幣性交易收益 
  530104    出售無形資產收益 
  530105    罰款凈收益 
  530110    其他 
93  5305  #營業損益   
94  5401    主營業務成本   
  540101    人工費 
  540102    材料費 
  540103    機械使用費 
  540104    其他直接費 
  540105    間接費用 
  540106    分包費用 
  540107     
  540108    其他 
95  5402    主營業務稅金及附加   
96  5405    其他業務支出   
  540501    商品銷售支出 
  540502    作業銷售支出 
  540503    材料銷售支出 
  540504    資產出租支出 
  540505    其他 
97  5501    營業費用   
  550101    經營人員工資 
  550102    差旅交通費 
  550103    辦公費 
  550104    廣告費 
  550105    業務移交費 
  550106    工程保修費 
  550108    其他 
98  5502    管理費用   
  550201    公司經費 
  550202    工會經費 
  550203    職工教育經費 
  550204    勞動保險費 
  550205    失業保險費 
  550206    中介咨詢審計訴訟費費 
  550207    稅金 
  550208    技術轉讓開發費 
  550209    無形資產攤銷 
  550210    業務招待費 
  550211    壞賬準備 
  550212    存貨跌價準備 
  550213    存貨盤虧(減盤盈) 
  550214    上級管理費 
  550215    其他 
99  5503    財務費用   
  550301    利息支出 
  550302    利息收入 
  550303    手續費 
  550304    匯兌凈損失 
  550305    其他 
100  5504  #公司經費   
  550401    管理人員工資 
  550402    差旅交通費 
  550403    辦公費 
  550404    折舊修理費 
  550405    物料消耗 
  550406    勞動保護費 
  550407    財產保險費 
  550410    其他 
101  5601    營業外支出   
  560101    固定資產盤虧 
  560102    處置固定資產凈損失 
  560103    出售無形資產損失 
  560104    債務重組損失 
  560105    固定(無形)資產、在建工程減值準備 
  560106    罰款支出 
  560107    捐贈支出 
  560108    非常損失 
  560110    其他 
102  5701    所得稅   
103  5801    以前年度損益調整   
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